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    • 公司出纳述职报告怎么写参考范文5篇
    • 发布时间:2023-11-29 19:50:06 | 来源:网友投稿
    • 公司出纳述职报告怎么写参考范文5篇

      公司出纳述职报告怎么写参考范文篇1

        本人在公司正确领导下,在新科长的带领下认真学习公司会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守公司各项工作制度,积极参加公司的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。

        作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为公司做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结如下:

        一、日常出纳工作

        1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

        2、及时收回公司各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。

        3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

        4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

        5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。

        二、日常会计工作

        1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。

        2、在财务科负责人的直接领导下,负责公司的财务报销审核工作。

        3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

        4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

        5、负责编制发放公司各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

        6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

        7、每月按照法律规定及时做好种.种劳动保险的扣缴工作。

        三、其他工作

        1、加强收费控制与监督,保证公司收入资金的安全完整。

        严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。

        2、加强会计档案管理,规范会计基础工作。

        公司会计档案管理基础薄弱,20XX年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了20__年-20__年的会计凭证,立卷归档。

        3、做好公司员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放。

        20XX年,公司东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。

        4、完成社保稽核和收费年审工作,配合__对公司20__年和20__年财务收支的审计工作。

        通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了公司的充分肯定,20XX年,财务室被评为公司先进集体,同时本人补评为先进个人。

        四、存在的问题和建议

        首先,由于公司无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。

        其次,公司业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。

        最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

      公司出纳述职报告怎么写参考范文篇2

        来到公司已经快半年了,在公司我担任财务出纳这项职位,从刚来公司的陌生到熟悉,回顾了自己在工作中的过程,在工作中我学到了很多,也思考了很多,从自己的工作上发现了几点:

        1、工作不细心:

        在刚来的时候以为自己什么都会,做事毛手毛脚的,经常粗心大意,导致工作上经常失误,引起不必要的麻烦。以后再工作中一定要注意细节,不能漏检,要从每一件小事做起,做仔细、透彻,发现规律保证质量也要保证速度编辑。

        2、工作不耐心:

        干出纳这项工作枯燥而乏味,没有生机也没有刺激感,也因此在工作中经常的出错,业整理务不熟练,导致自己不细心检查单据、看错数字、不记笔记靠脑子想等失误。以后要在此工作上锻炼自己的"意志和耐心

        3、资金理不严格:

        在工作中有来财务支出的,就把资金给他们,没有经过必要的手续,导致资金不合理的流失。以后要严格并合理的利用资金开支

        4、工作总存在焦急的情绪

        为了完成工作而导致一些细节上的失误,出现一些不该出现的错误在公司的这段时间让我明白了,不管是在工作、学习、生活方面都因该做到仔细、尽责,和善的处理人际关系,在平凡的工作岗位上作出不平凡的工作。

      公司出纳述职报告怎么写参考范文篇3

       

      公司出纳述职报告怎么写参考范文篇4

        20xx年已经结束了,期间,繁忙的工作虽然带来了很多辛苦,但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下,我按时按量的完成了自己的工作,其中有成绩也有不足,现将自己本年工作述职如下:

        一、日常主要工作

        ①现金收入支出:收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及时开具发票(收据),并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账;现金支出能够坚持财务制度,严格审核手续(经办人、主管、总经理签字齐全),认真核对付款金额,及时登录现金电子帐、日记账,并对发票严格把关,对不符合财务制度的,不予付款。

        ②现金库存管理:严格执行现金管理和结算制度,上下班前检查保险柜是否上锁,有无异常,现金卡账号密码严格保密,U盾与现金卡分别存放,定期向会计核对现金帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。不坐支现金,不公款私存,不白条抵现金,每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。

        ③银行收付款:银行收款及时开具收据并编制凭证,登记电子帐、银行日记账;银行付款严格核对手续,用款申请单上必须有经办人、主管、总经理签字,认真核对金额,有发票的认真核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误,完成付款后及时通知相关部门,并编制付款凭证,登记电子帐、银行日记账。

        ④银行存款管理:根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证,银行电子帐及银行日记账,每日对账面余额与实际金额相核对,当日业务当日完成,做到日清月结,每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表,发现问题及时向上级领导反映并尽快解决,确保资金安全。

        ⑤支票的管理:分银行分别建立支票登记簿,每笔业务支票号、经办人、摘要等详细记录;不签发空白支票;收到支票或承兑时认真核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全,是否有误,并准确及时的做好登记。

        ⑥印鉴管理:目前公司财务章由我保存,财务章的使用严格按照公司财务制度要求,使用前有领导批准,使用后及时锁入保险柜,做到了不乱盖、私盖,不外借。

        二、存在问题以及改进办法

        ①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,当我真正投入工作,才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的,出纳工作不仅责任重大,而且需要大量的专业知识做后盾,而目前我的学习还不够,专业水平也不够高。

        ②在过去一年的工作中,虽然取得了一些成绩,但在实际工作中,难免还是出现这样那样的小错误,这些小错误的根源就是思想上的放松,麻痹大意导致的不认真不仔细。

        三、明年工作计划

        20xx年工作已经结束了,20xx年的工作已经有条不紊的展开,新一年的工作中,还是要再接再厉,按时按量的完成财务任务,同时还要加强学习,提高自己的专业水平,养成工作严肃认真的习惯,从思想上认识上仔细、谨慎起来,限度的避免各类错误的发生,同时也要加强与其他部门的沟通与合作,共同完成相关工作。

        同时,非常感谢领导和同事在工作中给我的支持和帮助,明年的工作中,我将再接再厉,为公司的发展贡献自己的一份力量。

      公司出纳述职报告怎么写参考范文篇5

        200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

        一、开学期间日常工作:

        1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,出纳个人工作总结。

        2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

        3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的"意外伤害险的投保工作。

        4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

        二、其他工作

        1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

        2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

        3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

        在本年度工作中

        1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

        2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

        3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

        4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

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